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    事業單位無三公經費自查報告-三公經費自查報告及整改措施

    為貫徹落實《xxx單位印發<關于深化推進“清廉云南”建設的行動方案>的通知》(云辦通〔20xx〕xx號)、《xxx”建設深入開展財政資金監管“清源行動”工作方案》(xxx〔2023〕xxx號)及《xxx財政局關于開展財政資金監管“清源行動”工作方案》(xxx〔2023〕xxx號)文件的要求,我院對自2020年以來的財政資金管理使用工作情況進行自檢自查,現將自查情況報告如下:

    一、成立自檢自查領導小組

    我院領導高度重視專項整治工作,為保證我院嚴格按照財政資金監管“清源行動”工作方案要求對有關事項開展工作情況檢查,我院成立了衛生院自檢自查領導小組:

    組 長:xxx 院長

    副組長:xxx 副院長

    成 員:xxx 辦公室主任

    xxx 財務室會計

    xxx 財務室出納

    二、自查內容

    (一)虛假編制預算騙取、套取財政資金問題

    經自查,我院預算工作嚴格遵守《預算法》進行編制,執行預算編制相關要求。

    1. 按照單位實際情況編制年度預算,將收入全面納入預算,無違規留人員經費行為,保證預算真實性與完整性;

    2. 開展工作嚴格按照預算進行支出,不存在預算不科學不全面、虛增收入、支出不實、違規安排支出情況;

    3. 及時上繳財政非稅收入,按照規定辦理非稅收入退庫業務,無違規減免、轉移、挪用財政收入行為,無違規將財政資金轉入單位專戶行為,不存在設立“小金庫”套取財政資金行為。

    (二)遲撥、滯留、占用財政資金問題

    自2020年以來,我院積極申請使用財政資金,專項資金額度下撥至單位賬戶后,我院及時使用,部門預算執行進度較快,無滯留行為,且能形成相應績效。我院無專項債券資金。

    (三)濫用職權違規拆借財政資金問題

    經自查,我院無借款行為,未將單位資金出借周轉使用,未用專戶資金對外提供擔保質押。

    (四)“多頭申報”“多頭投資”混用財政資金問題

    經自查,我院嚴格按照相關規章制度使用專項資金,做到??顚S?,按照資金文件的實施內容開展工作。無違規新建、改建樓堂館所,無違規列支、轉嫁“三公”經費,未在項目經費中列支人員及公用經費。

    (五)政府采購“同流合污”貪污侵占財政資金問題

    經自查,我院嚴格按照《政府采購法》及相關法律法規開展政府采購工作,設立采購專辦員,采購程序完整合法,單位審批程序嚴格完備,采購預算應編盡編。無傾向特定供應商、規避公開招標、購買價格虛高產品的行為,采購公告及時規范完整,采購檔案規范管理,資料完整。

    (六) 2020年以來連續兩年未使用完畢的資金問題

    經自查,我院有3筆財政預算資金不符合上級資金兩年未支出完畢的,本級資金一年未使用完畢的規定,具體情況及整改情況為:

    1、由于2021年接種新冠疫苗人數較少,結轉的2021年下半年新冠肺炎疫苗省級接種費10.68萬元、2022年下半年新冠肺炎疫苗省級接種費8.92萬元未完成清算,本院將于2023年完成清算。

    2、因2022年基本公共衛生服務中央結算補助資金3.87萬元撥入時間較晚,無充足時間安排支出,本院將于2023年完成清算。

    二、財務工作情況

    我院財務管理工作,嚴格遵守以下幾點:

    (一)強化監督管理。認真貫徹落實“主要領導不直接分管財務工作”等四項制度,規范撥款、付款流程,實行項目與財務分開管理,杜絕“一只筆桿說了算”的問題,提高了資金使用的科學性、合理性。

    (二)認真落實固定資產登記管理制度。實行資產歸口管理,責任到人,定期盤點,做到賬實相符。

    (三)加強財務廉政風險防控。認真梳理風險點,對個別崗位職責職權進行分離,使內部授權得到規范和控制。

    (四)加快財務公開透明化建設。定期對資金安排使用情況進行公示,接受社會群眾和內部職工監督,實現了單位的經濟活動公開化、透明化。

    (五)嚴把財務關。嚴格執行我院的三重一大制度,開會討論決定,財務支出更加謹慎規范。

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